Глава 10. порядок уплаты ндс и представления налоговых деклараций

Глава 10. порядок уплаты ндс и представления налоговых деклараций: НДС 2008. Практика исчисления, Т.Л.Крутякова, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон У вас в руках очередное издание книги "НДС. Практика исчисления", которая выпускается ежегодно. В этой книге вы найдете все нюансы исчисления НДС в 2008 г. с учетом изменений, внесенных в гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ.

Глава 10. порядок уплаты ндс и представления налоговых деклараций

10.1. Общий порядок уплаты налога и представления декларации

В соответствии со ст. ст. 163 и 174 НК РФ с 1 января 2008 г. все налогоплательщики уплачивают НДС в бюджет ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Никаких исключений из этого правила нет.

Декларация по НДС также представляется всеми налогоплательщиками раз в квартал в

сроки, установленные для уплаты налога.

Сроки представления налоговых деклараций, а также сроки уплаты налога, приходящиеся на выходной и (или) нерабочий праздничный день, переносятся на первый рабочий день после выходного или нерабочего праздничного дня (ст. 6.1 НК РФ).

Налоговая декларация по НДС может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или направлена по почте.

При отправке налоговой декларации по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Внимание! Важная информация! Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за 2007 г. превысила 100 человек, в 2008 г. обязаны представлять налоговые декларации в электронном виде (п. 3 ст. 80 НК РФ).

Это требование касается и вновь созданных в течение 2008 г. организаций, численность работников которых превышает 100 человек.

При передаче декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Налоговый орган не вправе отказать в принятии декларации, представленной налогоплательщиком по установленной форме (установленному формату), и обязан по просьбе налогоплательщика проставить отметку на копии налоговой декларации о принятии и дату ее получения (при получении декларации в бумажном виде) либо передать налогоплательщику квитанцию о приеме в электронном виде (при получении декларации по телекоммуникационным каналам связи) (п. 4 ст. 80 НК РФ).

* * *

По окончании налогового периода (квартала) налогоплательщики исчисляют общую сумму налога по всем операциям, облагаемым НДС, момент определения налоговой базы которых относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в этом налоговом периоде (ст. 166 НК РФ).

Налогоплательщики, реализующие товары (работы, услуги), облагаемые НДС по ставке 0\%,

сумму налога исчисляют отдельно по каждой операции.

Обратите внимание! В соответствии с п. 7 ст. 166 НК РФ налоговым органам предоставлено право в случае отсутствия у налогоплательщика бухгалтерского учета или учета объектов налогообложения исчислять суммы налога, подлежащие уплате, расчетным путем на основании данных по иным аналогичным налогоплательщикам.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода как разница между общей суммой налога, исчисленной в соответствии со ст. 166 НК РФ, и суммой налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ.

Внимание! Важная информация! С 1 января 2007 г. налоговые вычеты по операциям, облагаемым налогом по ставке 0\%, уменьшают общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ.

С 2007 г. налогоплательщики, реализующие товары (работы, услуги), облагаемые НДС по ставке 0\%, получили право уменьшать сумму налога, начисленную по внутренним операциям, на суммы вычетов как по внутренним, так и по внешним (облагаемым по ставке 0\%) операциям. Подробно этот вопрос рассмотрен в подразд. 10.4.

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превысит общую сумму налога, исчисленную по операциям, облагаемым НДС, и увеличенную на сумму налога, восстановленного в соответствии с п. 3 ст. 170 НК РФ, то сумма превышения налоговых вычетов

над общей суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 3 п. 1 ст. 146 НК РФ, возмещается налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 176 НК РФ (порядок возмещения рассмотрен ниже в подразд. 10.5).

Пример 10.1. По итогам I квартала 2008 г. общая сумма налога, исчисленная по всем операциям, признаваемым объектом налогообложения, составила 100 000 руб.

Общая сумма налоговых вычетов за I квартал 2008 г. составила 110 000 руб.

В данном случае сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за I квартал 2008 г., принимается равной нулю. Сумма превышения налоговых вычетов над суммой налога, исчисленной по всем налогооблагаемым операциям, в размере 10 000 руб. подлежит возмещению в порядке, предусмотренном ст. 176 НК РФ.

Обратите внимание! Налогоплательщики, освобожденные от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ, а также налогоплательщики, реализующие товары (работы, услуги), освобожденные от НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ, должны выставлять покупателям счета-фактуры без выделения в них сумм НДС (п. 5 ст. 168 НК РФ).

Если же по какой-либо причине указанные лица выставят покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС, то вся сумма налога, отраженная в счете-фактуре, подлежит уплате ими в бюджет в полном объеме.

При этом у названных налогоплательщиков суммы "входного" НДС к вычету не принимаются. Аналогичный порядок применяется и в отношении лиц, не являющихся налогоплательщиками. Если такое лицо (организация или предприниматель) выставит покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС, то вся эта сумма НДС должна быть уплачена им в

бюджет (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ).

НДС 2008. Практика исчисления

НДС 2008. Практика исчисления

Обсуждение НДС 2008. Практика исчисления

Комментарии, рецензии и отзывы

Глава 10. порядок уплаты ндс и представления налоговых деклараций: НДС 2008. Практика исчисления, Т.Л.Крутякова, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон У вас в руках очередное издание книги "НДС. Практика исчисления", которая выпускается ежегодно. В этой книге вы найдете все нюансы исчисления НДС в 2008 г. с учетом изменений, внесенных в гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ.